索  引  号: 126204227458732362/2025-00007 生成日期: 2025-01-20
文       号: 关键字: 支出,预算,工作,收入,管理
所属机构: 会宁县融媒体中心 发布机构:
会宁县工业和信息化局2025年度部门预算
信息来源:工业和信息化局
发布时间:2025-01-20 00:00
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会宁县工业和信息化局2025年度部门预算

2025年1月

目录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、一般公共预算情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、部门“过紧日子”情况说明

八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明

九、预算绩效管理情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他(部门整体及所有年初预算县级安排项目绩效目标表)

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国家和省市有关工业和信息化的法律法规和方针政策,拟定全县工业和信息化发展的中长期规划和年度计划并组织实施,推进工业和信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

(2)落实《中国制造2025》行动纲要,推动全县工业布局调整、产业结构调整、产业升级、人工智能、技术创新、技术进步、产学研结合、科研成果产业化及新兴产业发展。

(3)监测分析全县工业和信息产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导。负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡,解决工业运行中有关问题并提出政策建议。负责工业、信息产业应急管理和产业安全等工作。

(4)负责全县工业和信息化业领域企业质量管理、安全生产、对外合作与交流,负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向。

(5)负责全县煤炭三级市场的规划、布局、运行协调工作,推进煤炭交易体系建设。会同有关部门对全县煤炭市场监督检查,监管全县煤炭市场运行。

(6)拟定全县中小企业发展规划并组织实施。指导中小企业产权交易、股权融资,推动中小企业发行债券和挂牌上市工作。

(7)参与信息基础设施发展规划制定,协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,促进电信、广播电视和计算机网络融合发展。

(8)负责指导、协调、调度全县大数据发展,制定大数据发展战略、规划、工作方案和实施计划。统筹推进全县大数据发展平台建设工作,组织调度各大数据系统与全县大数据平台信息互通共享和深度融合。

(9)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立,加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。参与处理网络与信息安全重大事件,保障重要通信安全。

(10)拟定全县生产性服务业发展规划,推进生产性服务业发展。指导和联系行业协会的工作。

(11)负责国有企业改革、改制和改组工作,负责解决改制工业企业的遗留问题。

(12)完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

(13)职能转变。

县工信局应加强、优化、统筹全县工业和信息化局建设方面的能力建设。重点加强全县工业和信息化产业中长期发展规划的调查研究,提出全县产业升级、结构改造、发展新动能促进高质量发展的思路和措施。建设现代化企业制度,培育企业发展壮大。发展大数据产业,以大数据信息化推动全县经济实现融合发展。精简行政审批工作,优化审批程序,压缩办理时限,加强事中事后监管,提高服务水平。

(14)有关职责分工。

县工信局负责盐业行业管理,制定盐业发展规划和产业政策,制定和组织实施食盐供应应急预案,落实食盐储备制度。县市场监督管理局承担食盐质量安全监管和食盐市场监督执法检查,组织核发食盐定点生产许可证和批发许可证。县工信局负责煤炭市场整体规划,制定煤炭市场监管方案并组织实施,监管全县一级煤炭市场运营。县市场监督局负责全县煤炭经营资格审查、质量检验,出具煤炭检测报告,负责全县二级、三级煤炭市场运营管理。

二、机构设置

(1)办公室。负责局机关日常工作。负责党建和纪检工作。承担会务、文电档案、政务信息、机要保密、公文起草和信访等工作。负责全系统人才培训及工程、经济、工艺美术系列高级职称审报等工作。

(2)经济运行股。监测分析工业和信息产业运行,协调解决经济运行中的重大问题并提出相应的对策措施。组织实施电力需求预测及应急管理,负责重点行业、重点企业及成品油、煤炭、电力、天然气等生产要素协调平衡和保障。参与产业应急管理工作。负责行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作。

(3)中小企业股。负责中小企业发展的综合协调、指导和服务,参与反垄断相关工作。指导工业、信息化企业加强安全生产管理,参与安全事故的调查、处理。

(4)产业发展股。负责组织实施行业领域跨区域间产业合作和项目招商引资综合协调工作。拟订并组织实施原材料、新材料产业、装备产业、消费品产业政策规划和年度计划,落实食盐储备制度等方面的管理职责。拟定全县生产性服务业发展战略、规划并组织实施。

(5)煤质管控股。负责全县煤炭三级市场规划、布局、运行协调指导工作,推进煤炭交易体系建设。会同有关部门对全县煤炭市场监督检查,监管全县煤炭市场运行。

(6)大数据发展股。负责组织、协调、调度全县大数据发展,拟定大数据发展战略、规划、工作方案和实施计划。统筹推进全县大数据发展平台建设工作,组织调度各大数据系统与全县大数据平台信息互通共享、深度融合及大数据安全保障体系、安全评估等工作。

第二部分 2025年部门预算表

表一

部门收支总体情况表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

293.23

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

52.09

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

10.29



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出

208.96



十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

21.89



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出


293.23

本 年 支 出 合 计

293.23

上年结转结余


年终结转结余






     

293.23

     

293.23

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表


单位:万元

项目

预算数

一、一般公共预算资金

293.23

财政拨款

293.23

  本年收入合计

293.23

二、上年结转


财政性资金


教育专户


非财政性资金


收入合计

293.23



备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三

部门支出总体情况表





单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

293.23

293.23



社会保障和就业支出

52.09

52.09



行政事业单位养老支出

51.28

51.28



机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.79

27.79



其他行政事业单位养老支出

23.49

23.49



其他社会保障和就业支出

0.81

0.81



其他社会保障和就业支出

0.81

0.81



卫生健康支出

10.29

10.29



行政事业单位医疗

10.29

10.29



行政单位医疗

6.34

6.34



事业单位医疗

3.95

3.95



资源勘探工业信息等支出

208.96

208.96



工业和信息产业

208.96

208.96



行政运行

138.39

138.39



事业运行

70.57

70.57



住房保障支出

21.89

21.89



住房改革支出

21.89

21.89



住房公积金

21.89

21.89








备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支总体情况表



单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

293.23

一、本年支出

293.23

(一)一般公共预算财政拨款

293.23

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

52.09



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

10.29



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出

208.96



(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

21.89



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出










           

293.23

           

293.23

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五

财政拨款支出表










单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

293.23

293.23

293.23








会宁县工业和信息化局

293.23

293.23

293.23








会宁县工业和信息化局

293.23

293.23

293.23



















备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算支出情况表



单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

293.23

293.23


208

社会保障和就业支出

52.09

52.09


20805

行政事业单位养老支出

51.28

51.28


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.79

27.79


2080599

其他行政事业单位养老支出

23.49

23.49


20899

其他社会保障和就业支出

0.81

0.81


2089999

其他社会保障和就业支出

0.81

0.81


210

卫生健康支出

10.29

10.29


21011

行政事业单位医疗

10.29

10.29


2101101

行政单位医疗

6.34

6.34


2101102

事业单位医疗

3.95

3.95


215

资源勘探工业信息等支出

208.96

208.96


21505

工业和信息产业

208.96

208.96


2150501

行政运行

138.39

138.39


2150550

事业运行

70.57

70.57


221

住房保障支出

21.89

21.89


22102

住房改革支出

21.89

21.89


2210201

住房公积金

21.89

21.89







备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算基本支出表




单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

293.23

267.92

25.32

301

工资福利支出

243.73

243.73


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.79

27.79


30112

其他社会保障缴费

0.81

0.81


30110

职工基本医疗保险缴费

10.29

10.29


30102

津贴补贴

49.55

49.55


30103

奖金

32.82

32.82


30101

基本工资

83.42

83.42


30107

绩效工资

17.16

17.16


30113

住房公积金

21.89

21.89


303

对个人和家庭的补助

24.19

24.19


30302

退休费

19.97

19.97


30305

生活补助

3.52

3.52


30309

奖励金

0.70

0.70


302

商品和服务支出

25.32


25.32

30201

办公费

5.65


5.65

30207

邮电费

1.20


1.20

30211

差旅费

4.47


4.47

30231

公务用车运行维护费

0.20


0.20

30239

其他交通费用

9.92


9.92

30228

工会经费

1.72


1.72

30229

福利费

2.15


2.15






备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八









一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表








单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

0.2




0.2




0.2




0.2




0.2




0.2











备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九






一般公共预算机关运行经费





单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

13.67

13.67

0.00

2

差旅费

5.65

5.65


3

办公费

1.20

1.20


4

福利费

4.47

4.47


5

邮电费

0.20

0.20


6

专用材料费









备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十



政府性基金预算支出情况表


单位:万元

项目

预算数





备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十一






部门管理转移支付表





单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4











备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二



表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计

0.00


0.00


0.00



备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算

2025年收入预算293.23万元,比上年预算增加50.61万元,增加21%,增加的主要原因是人员增加。包括:一般公共预算收入293.23万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2025年支出预算293.23万元。其中,当年财政拨款293.23万元,比上年预算增加50.61万元,增加21%,增加的主要原因是人员增加。支出内容包括:

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出52.09万元。

3.卫生健康支出10.29万元。

4.住房保障支出21.89万元。

5.资源勘探工业信息等支出208.96万元。

二、一般公共预算情况说明

2025年一般公共预算支出293.23万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2025年基本支出293.23万元,与上年242.62万元相比,增加50.61万元增加21%。主要原因是人员增加。

(二)项目支出

2025年部门预算项目支出0万元,与上年0万元相比,没有变化。

三、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算总额13.67万元,较上年减少6.13万元。主要原因是减少白银快办专班办公费。其中:办公费5.65万元,印刷费0万元,邮电费1.2万元,差旅费4.47万元,公务用车运行维护费0.2万元,福利费2.15万元。

四、政府采购安排情况说明

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况说明

上年末固定资产金额为205.59万元。其中:办公用房400平方米。部门及所属预算单位共有公务用车2辆,价值29.06万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、部门“过紧日子”情况说明

  会宁县工业和信息化局严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求,按比例压减一般性支出,2025年预算数较上年压减1.16万元,其中:公务用车运行维护费0.02万元,差旅费0.45万元,办公费0.56万元,邮电费0.12万元,委托业务费0万元。

八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明

会宁县工业和信息化局2025年“三公”经费财政拨款预算0.2万元,较上年增加0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,较上年减少0万元;公务用车购置及运行费0.2万元,较上年增加0.2万元包括公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.2万元,主要原因是我单位严格执行相关规定压减公务经费;公务接待费0万元,无变化。

会议费2025年预算0万元,无变化。

培训费2025年预算0万元,无变化。

九、预算绩效管理情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款0万元,其中:一般公共预算项目0个,财政拨款0万元;政府性基金项目0个,财政拨款0万元。2025年本部门及所属预算单位全部纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一般公共预算收入:按照财政体制划分,由地方分享收入和地方固定收入构成,包括税收收入和非税收入,是地方可用财力的自身收入部分。

一般公共预算支出:反映财政收入安排的具体方面,以一般公共预算支出科目形式反映,主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

税收收入:是指国家凭借政治权力向纳税人强制征收的收入,具有强制性、无偿性和固定性三大特征,是财政收入的主要组成部分,主要包括增值税、消费税、企业所得税等18个税种。

非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金,是政府财政收入的重要组成部分。主要包括:专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入和其他收入等。

政府性基金预算收入:是指政府及其所属部门根据法律、行政法规以及党中央、国务院或者财政部规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。主要包括:国有土地使用权出让收入、污水处理费、城市基础设施配套费收入、彩票公益金收入等。

政府性基金预算支出:是指通过政府性基金收入、地方政府专项债券收入安排的支出,以政府性基金预算支出科目的形式反映。

一般性支出:按财政部规定,一般性支出是指反映在302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30255“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”)、31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”等部门预算支出经济分类科目中的支出。

过“紧日子”措施:按照《会宁县落实过紧日子实施方案》要求,将过紧日子作为财政预算安排和执行监督的基本原则,贯穿于财政管理的全过程,把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口,把钱用在刀刃上,从严控制一般性支出,加强“三公”经费管理,不该上的项目一个不上、不该花的钱一分不花,确保财政平稳运行。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 其他

部门(单位)整体绩效目标申报表

2025年度)

蓝色,黄色,绿色的行为表头行请不要修改,灰色数据如果不为空不可修改,黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为空数据,绿色表头选填,添加数据行建议复制上一行并且按要求合并单元格否则会造成系统错误!!!








单位(部门)名称

会宁县工业和信息化局


联系人

岳子贵

联系电话

13884253721


年度绩效目标

目标1:加强全县工业经济调度,指导全县工业企业良性发展;目标2:持续推进信息基础设施建设协调发展工作,推动全县工业产业信息化发展;目标3:将强煤炭行业管理,促进煤炭行业常态化稳定发展。

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额(万元)

按来源类型分

预算金额(万元)

基本支出

人员经费

267.92

上级财政补助

0

公用经费

20.29

上级财政补助

0

合计

288.21

本级财政安排

288.21

项目支出

本级

0

其他资金

0

对下转移支付

0

收入预算合计

288.21

合计

0

支出预算合计

288.21

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

指标值内容

备注

基本运行指标

10

预算收支管理

“预算执行率

100

%



预算调整率

10

%



“三公”经费控制率

=

0

%


结转结余变动率

100

%



财会管理

资金使用合规性

定性

合规




会计和内控制度执行有效性

定性

有效




采购管理

政府采购规范性

定性

规范




政府采购节约率

10

%



资产管理

资产管理规范性

定性

规范




固定资产利用率

90

%



人员管理

在职人员控制率

100

%



绩效管理

预算绩效管理工作成效

定性

较上年提升




重点履职指标

30

数量指标

工业产业发展工作完成率

100

%



煤炭市场管理工作完成率

100

%



信息基础设施建设协调发展工作完成率

100

%



质量指标

工业产业发展工作达标率

100

%



煤炭市场管理工作达标率

100

%



信息基础设施建设协调发展工作达标率

100

%



时效指标

工业产业发展完成及时性

定性

及时




煤炭市场管理工作完成及时性

定性

及时




信息基础设施建设协调发展工作及时性

定性

及时




部门综合指标

30

经济效益

工业经济增长情况

定性

增长




社会效益

促进信息化建设发展

定性

发展




生态效益







服务对象满意度

收益企业满意度

90

%



可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

定性

良好




宣传培训

培训计划完成率

90

%



制度建设

制度完善情况

定性

完善




改革创新

试点工作开展情况

定性

良好




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